大发快三官网 档案局2015年度部门决算
目 录
第一部分 大发快三官网 档案局(国家档案馆)概况
一、大发快三官网 档案局(国家档案馆)职能简述
二、部门(单位)决算单位构成
三、部门(单位)人员构成
第二部分 2015年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
表二 收入决算表
表三 支出决算表
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九 非税收入征缴情况表
表十 政府采购支出情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
一、档案工作基本情况
二、地方志工作基本情况
三、党史工作情况
第五部分 名词解释
第一部分 大发快三官网 档案局(国家档案馆)概况
一、大发快三官网 档案局(国家档案馆)职能简述
大发快三官网 档案局(国家档案馆)是根据《从化市党政机构改革实施意见》的通知(从发[2001]28号),“保留市档案局(与档案馆合署办公),赋予行政管理职能;市志办、党史研究室并入档案局(对外挂市志办、党史研究室牌子)。大发快三官网 档案局(馆)为科级依照管理事业单位,赋予行政管理职能,一个机构、一套人员、四块牌子,归口市政府直接管理。
区档案局(馆)为全区档案事业主管单位,依法履行对辖区内的机关、团体、企业、事业单位和其他组织档案工作的监督指导职能以及档案的保管利用职能。
区地方志办公室(区委党史研究室)负责本区地方史志和党史资料的编修出版工作;指导及审定全区各镇(街)、各单位、各部门编修、编纂镇(街)志、专业志、部门志以及党史与组织史料;开发利用地方史志信息资源,为社会提供服务。
二、部门(单位)决算单位构成
大发快三官网 档案局(国家档案馆)设事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个。
纳入大发快三官网 档案局(国家档案馆)2015年度部门(单位)决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 大发快三官网 档案局(国家档案馆) | 参照公务员管理事业单位 |
大发快三官网 档案局(国家档案馆)总编制人数14人,其中:行政编制12人,事业编制0人、工勤编制2人;在职实有人数23人,与上年人数持平;离退休人员13人,比上年减少1人,其中:离休1人、退休 12人。
(上述人数以2015年12月31日为时点计算)
第二部分 2015年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 709.15 | 一、一般公共服务 | 28 | 496.32 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 2.90 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 186.28 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障 | 46 | 23.65 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 709.15 | 本年支出合计 | 50 | 709.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 |
|
| 53 |
|
合计 | 27 | 709.15 | 合计 | 54 | 709.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+3+4+5+6+7)行;27行=(23+24+25)行;50行=(28+29+30+31+…48)行;54行=(50+51+52)行。
表二 收入决算表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 709.15 | 709.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 496.32 | 496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 496.32 | 496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 217.54 | 217.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 168.36 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 109.87 | 109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.28 | 186.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 167.53 | 167.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.53 | 167.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=(2+4+5+6+7)栏。
表三 支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | , 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 709.15 | 428.02 | 281.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 496.32 | 218.09 | 278.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 496.32 | 218.09 | 278.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 217.54 | 217.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 168.36 | 0.00 | 168.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 109.87 | 0.00 | 109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.28 | 186.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 167.53 | 167.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.53 | 167.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
表四 财政拨款收入支出决算总表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 709.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 496.32 | 496.32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 186.28 | 186.28 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 709.15 | 本年支出合计 | 49 | 709.15 | 709.15 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总 计 | 27 | 709.15 | 总 计 | 54 | 709.15 | 709.15 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
22行=(1+2)行;23行=(24+25)行;27行=(22+23)行;49行=(28+29+……+48)行;54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支, 出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 709.15 | 428.02 | 281.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 496.32 | 218.09 | 278.23 | ||
20126 | 档案事务 | 496.32 | 218.09 | 278.23 | ||
2012601 | 行政运行 | 217.54 | 217.54 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 168.36 | 0.00 | 168.36 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 109.87 | 0.00 | 109.87 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.28 | 186.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 167.53 | 167.53 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.53 | 167.53 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 428.02 | 420.68 | 7.34 | ||
301 | - | 工资福利支出 | 179.93 | 179.93 | 0.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 113.86 | 113.86 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 59.03 | 59.03 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 05 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
302 | - | 商品和服务支出 | 7.34 | 0.00 | 7.34 |
302 | 01 | 办公费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
303 | - | 对个人和家庭的补助 | 240.76 | 240.76 | 0.00 |
303 | 01 | 离休费 | 20.49 | 20.49 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 140.30 | 140.30 | 0.00 |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 18.75 | 18.75 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 19.91 | 19.91 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | - | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | - | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 01 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 02 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 03 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | - | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 01 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 02 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | - | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 01 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1栏=(2+3)栏。
表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||
合 计 | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | 合 计 | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | ||||||
小 计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 小 计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14.10 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 5.10 | 1.50 | 6.71 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 1.39 | 0.08 |
注:本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
3栏=(4+5)栏;10栏=(11+12)栏;1栏=(2+3+6)栏;8栏=(9+10+13)栏。
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表九 非税收入征缴情况表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
项 目 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 | ||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||||
一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
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| |||
二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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| |||
三、行政事业性收费收入 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||||
103041950 | 其他缴入国库的档案行政事业性收费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | |||
四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
|
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| |||
五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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七、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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注:本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏=(2+3)栏
表十 政府采购支出情况表
部门名称:大发快三官网 档案局(国家档案馆) 单位:万元
项 目 | 采购金额 |
合 计 | 68.97 |
货物 | 0.00 |
工程 | 0.00 |
服务 | 68.97 |
注:本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度收入总计709.15万元,支出总计709.15万元。与2014年相比,收、支总计各减少2,752.69万元,下降79.52%。主要原因:减少项目经费。
二、收入决算情况说明
本部门2015年度收入合计709.15万元,其中:财政拨款收入709.15万元,占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
本部门2015年度支出合计709.15万元。基本支出428.02万元,占本年支出合计的60.36%。项目支出281.13万元,占本年支出合计的39.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度财政拨款收支总决算709.15万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,752.69万元,下降79.52%。主要原因:减少项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出709.15万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,752.69万元,下降79.52%。主要原因:减少项目经费。
主要用于以下方面:一般公共服务支出496.32万元,占69.99%;
科学技术支出2.9万元,占0.41%;
社会保障和就业支出186.28万元,占26.27%;
住房保障支出23.65万元,占3.33%;
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算765.13万元,支出决算709.15万元,完成年初预算的92.68%,决算数小于预算数的主要原因:由于办理招标采购手续,放缓项目资金支付进度。其中:
1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)217.54万元,完成年初预算的115%,主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是人员工资政策性调整等。
2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)0.55万元,完成年初预算的100%,主要用于资料复印费。
3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)168.36万元,完成年初预算的130%,主要用于保障本部门正常运转发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况,增加档案保管费及档案保管保护费支出。
4.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)109.87万元,完成年初预算的110%,主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况,追加预算《共产党县历史》及《撤县设市20年大事记》出版印刷经费支出。
5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2.9万元,完成年初预算的2%,主要用于本部门信息化项目支出。预决算产生差异的主要原因是由于办理招标采购手续,放缓项目资金支付进度。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)167.53万元,完成年初预算的119%,主要用于本部门离退休人员工资、管理费支出。预决算产生差异的主要原因是按政策性调整等。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)18.75万元,主要用于本部门退休人员抚恤金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.65万元,完成年初预算的143%,主要用于本部门干部职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是年度正常调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。
本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出428.02万元,其中人员经费420.68万元,包括工资福利支出179.93万元,对个人和家庭的补助240.76万元;公用经费7.34万元,包括商品和服务支出7.34万元。
七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况
大发快三官网 档案局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.1万元,支出决算6.71万元,完成预算的47.59%,主要原因:一是公务用车封存1辆;二是认真贯彻我市关于规范三公经费管理等要求,秉着厉行节约的原则,减少接待,严格控制业务接待费用。
支出决算数比2014年增加3.8万元。其中:
1.因公出国(境)费决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费决算5.32万元,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的79%,完成预算的59%。预决算差异主要原因是公务用车封存1辆,日常运行费与去年基本保持不变。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度增加3.8万元。增长的主要原因是:为创建“国家一级”馆,派员到兄弟单位和上级部门进行工作交流学习。
开支内容包括:
公务用车运行维护费5.32万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费决算1.39万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的21%,完成预算的27.25%。预决算差异主要原因是:认真贯彻我市关于规范三公经费管理等要求,秉着厉行节约的原则,减少接待,严格控制业务接待费用。
开支内容包括:
国内公务接待支出1.39万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次31个,共348人次。
(二)会议费一般公共预算财政拨款支出情况
大发快三官网 档案局2015年度会议费决算0.08万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加0.04万元。增长的主要原因是:比去年会议参会人数增加。
全年开支较大的会议分别是:
从化档案工作会议历时半天(三类会议),会议内容:贯彻落实广州市档案工作会议精神,总结2014年全市档案工作情况,部署2015年工作任务。参会人数100人,共支出0.08万元,占会议费100%,其中伙食费0.08万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元。
九、非税收入征缴情况说明
本部门2015年度各类非税收入合计0.81万元,纳入预算管理已缴国库0.81万元;纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中:行政事业性收费收入0.81万元,占100%,包括本部门的资料复印费。
十、政府采购支出情况说明
本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额68.97万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出68.97万元。授予中小企业合同金额68.97万元,占政府采购支出总额的100%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
机关运行经费指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门机关运行经费支出7.34万元,比2014年减少6.11万元,下降45.43%,主要原因是厉行勤俭节约,减少印刷费、其他商品和服务支出等。
(二) 国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三) 预算绩效管理工作开展情况
2015年度本部门没有纳入预算绩效评价的项目。
第四部分 2015年度取得的主要事业成效
2015年是“十二五”规划的收官之年,是从化档案、党史和地方志事业发展承上启下的重要阶段,档案局扎实开展“两学一做”学习教育,认真执行区委、区政府重大决策部署,全面谋划“十三五”规划期间全区档案、党史和地方志事业发展,立足本职,奋发作为,各项工作取得新成效。
一、档案工作基本情况
(一)档案事业发展环境不断优化
一是上级部门对档案事业发展的指导进一步加强。中办、国办印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》,为做好新形势下档案工作提供了重要遵循。2015年,省委、市委办公厅、省政府、市政府办公厅先后联合印发了《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(以下称《意见》),对档案事业进行了科学规划和部署。《意见》明确指出,档案馆要作为本地区重要的基础设施项目,要进一步加强建设和提高管理水平。广州市政府还将“推进全市综合档案馆馆库建设和数字档案馆(室)建设,提升档案事业水平,展现城市发展里程”纳入了《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,这将为实现我区档案事业可持续发展提供有力支持。
二是各级档案规范进一步完善。一直以来,国家和省都要求各级国家档案馆将民生档案作为国家档案馆资源体系的重要内容,高度重视民生档案的征集和利用工作。2015年市, 档案局(馆)联合多个部门相继修订和印发了包括《广州市学校档案工作规范》、《广州市居民家庭经济状况核对档案管理办法》、《生活无着落的流浪乞讨人员就住档案管理办法》、《广州市失业人员人事档案管理办法》、《广州市房地产对外利用规定》等涉及民生档案的规范。为进一步促进我区民生档案工作的发展,实现省、市要求到2018年,国家综合档案馆馆藏民生档案达到总量60%以上的要求,提供了支持和指导。同时,区档案局发布实施了《大发快三官网 档案局(国家档案馆)计算机网络信息安全保密制度》、《大发快三官网 国家档案收集范围实施细则》等规章制度,为推动档案法制化建设和依法治档工作的开展提供了保障。
三是我区对档案工作重视和支持力度进一步加大。区政府已将“加快数字档案馆(室)建设,切实推进档案存储数字化和利用网络化,建成符合国家标准、规范‘五位一体’的数字档案馆”纳入《大发快三官网 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,并将建设“数字档案馆(室)”确定为我区“十三五”期间信息化基础设施建设项目。2015年度,在我区财政资金并不宽裕的情况下,区委、区政府为支持档案事业的发展,安排了年度预算项目资金415万多元,确保了档案局(馆)正常运行。区委、区政府和各单位的重视和支持,将为我区档案事业实现高起点上的新发展、新跨越提供坚实保障。, SPAN>
四是馆库设备设施建设进一步完善。2015年度,档案局(馆)在硬件、软件等方面加大了投入,购置一批档案馆对外利用服务和安防等设备。完成了档案局(馆)OA办公系统开发、固定资产管理系统开发、“从化兰台”微信公众平台等项目的建设。目前,在建项目“大发快三官网 档案局业务指导系统”已经进入研发阶段,计划在2016年12月完成投入使用。另外,由政府批准纳入政务服务“五个一”(“一卡{市民卡}、一号{12345政府服务热线}、一格{社区网格化服务管理}、一网{网上办事}、一窗{政务服务大厅}”立项建设的“大发快三官网 国家档案馆电子文件(档案)管理中心系统”项目已完成工程招标工作。
(二)档案基础业务长足发展
一是馆藏档案资源体系不断丰富。当前,档案馆馆藏全宗108个,存量纸质档案28.6万多卷。民生档案20.6万多, 卷,占馆藏量的71.9%。纸质存量档案数字化12.9万卷,25万多页,占馆藏总量的45.9%,占2010年馆藏总量的64.6%。新增进馆档案共3万多卷(件),新增了医药卫生和初级卫生保健2类民生档案。同时,完成了馆藏档案文件级目录和照片、声音、视频等全文档案数字化100% 。
二是电子文件档案接收不断规范。2015年筹备建立了“大发快三官网 国家档案馆电子文件(档案)管理中心系统”。档案局对《大发快三官网 国家档案馆电子档案移交进馆质量标准》进行了修订完善,对电子档案移交与接收工作中的单位职责、移交范围、时间、移交与接收方式和流程、接收及其保存管理的要求等做出了明确规定。这对规范我区电子档案移交与接收,推进电子档案及时完整移交进馆,实现电子档案来源可靠、管理可信、长期可用的工作目标,具有重要意义。
三是区档案馆被省国家档案局确定为档案提前移交进馆时限改革试点单位。提前移交进馆时限改革试点工作,是广东顺应新形势下,档案工作发展的新要求,是在档案信息化建设背景下,国内作出的首次尝试。我区选定区纪委、区卫计局、区交通局等20个单位,作为档案提前移交进馆时限改革的试点单位。区档案馆将利用这个契机,争取省、市档案局(馆)加大对我区档案工作的支持和指导力度,加快促进我区档案工作和档案事业的改革创新与转型升级,进一步强化档案安全保管力度,减轻档案进馆时限较长及档案人员变动较快对档案安全造成的影响,逐步实现纸质档案自形成满5年内移交进馆和电子档案次年移交目标,圆满完成省档案局的相关试点工作。
四是档案安全保障机制全面增强。完善了档案馆智能馆库管理系统的开发应用,系统实现了档案监、管、用一体化,为馆藏档案资源提供全面的智能化管理;区政府把档案馆运行维护经费和档案保管保护经费纳入区政府财政年度预算,档案保管保护经费按每年进馆档案数量增加;对馆藏重点档案采用“文件电子标签”进出识别保护;对已数字化的档案实体不再调阅利用。加强制度建设,制定了《大发快三官网 档案局(馆)治安内保安全实施细则》,梳理工作岗位安全职责清单,层层签订《治安内保安全责任书》和《档案馆安全责任书》。档案馆被区政府定为重点消防单位、区治安联防重点单位,档案大楼总监控室与区公安局110联网,切实做到人防、物防、技防。
五是档案开放鉴定和内部管理机制逐步完善。创新档案馆开放鉴定工作机制。设立专门工作室,开发应用“档案馆鉴定工作业务系统”,规范档案鉴定工作流程,对馆藏涉密档案共430卷,全部划控使用,并逐步使用“文件电子标签”管理。至2015年10月,全部完成对到期开放档案的鉴定,已鉴定开放档案共3667卷,5579件。创新档案馆传统管理模式。通过政府购买物业管理服务,把安全保卫、工作通联、展览讲解、设备设施及绿化维护、职工饭堂管理、环境保洁、创文创卫等事务内务,交给物业管理,缓解档案馆人员配备不足的问题,提升服务管理水平。
(三)档案法制建设有序推进
一是对区属机关单位开展档案年度评估工作。二是重点对我区涉及民生档案的单位的日常管理工作进行监督指导。三是依法开展档案达标复查和社区档案续档工作。年初制定下发复查续档计划,年中集中复查单位进行座谈及重点对个别单位进行业务指导,年底进行复查验收和续档抽查工作,把全区档案达标复查工作纳入常态化管理。全年共完成达标复查单位12个,社区续档验收合格18个。
(四)档案工作服务发展和服务民生作用突出
一是接待到馆查阅利用档案人次持续增长。2015年,接待到馆查阅利用档案4500多人次,比去年增加 15%。举办“纪念中国人民抗日战争胜利70周年”档案文献资料选辑展览期间,共接待参观人数5000多人次。
二是加强对全区档案员的业务培训。举办《会计档案整理》、《档案进馆标准》、《涉密档案管理》、《档案编研》、《机关公文写作知识》等专题培训班,组织全区各单位档案员500多人次参加学习。主动协助开展农村土地承包经营权确权登记颁证档案、林权颁证档案工作,协助农业、林业等部门制定相关档案业务规范和标准,并组织开展专题业务培训活动。
三是档案网络信息服务渠道进一步拓宽。开发上线“从化兰台”微信公众号、“从化档案地情信息微官网”,拓宽网络服务渠道;优化“从化档案地情信息网站”栏目,增强政务服务功能。
四是档案编研出版工作富有成效。编纂档案文献《从化人民革命斗争史—抗日战争专辑》,共印3000册,免费派发全区各机关、企事业单位、中小学校、村(居);协助省档案局与广东电视台联合拍摄“广东抗战风云录”专题片“从化战事专辑”,并与从化电视台联合拍摄“从化抗日斗争史”专栏节目。
(一)地方志资料年报工作扎实开展
地方志资料年报工作从2012年度开始成为了地方志工作一年一度的重要工作内容。在2015年地方志办继续加大资料收集力度,认真组织全区120个单位对我区自然、政治、经济、文化、社会等的情况进行详细收集、整理和记述,对出现的新事物、新观念与新时期的精神进行了整理、记载,顺利完成了年报验收工作。
(二)《从化年鉴》编纂取得了新的突破
过去几年,年鉴编纂工作是区地方志工作的一块短板,落后于广州市年鉴工作编纂的总体水平。为进一步提高年鉴质量,在内容上改革创新,突出及时服务经济发展需要和地方特色、民俗特色等,补齐短板,向精品年鉴目标迈进。地方志办结合“三严三实”学习教育活动的成果,决定在“早”字和“特”字下功夫。在早动员、早培训、早收稿的观念指导下,2014年底就召开了动员大会,邀请年鉴编纂专家对全区的年鉴撰稿人员进行业务培训,提高年鉴资料质量。同时,调整年鉴框架结构,进一步突出年度特色和地方特色。全面、细致地记载从化的亮点和关注点,真正达到了通过大事记特出年度特色,通过新的类目和分目彰显地方特色的目标。2015年4月,《从化年鉴》(2014年卷)在中国出版协会主办、年鉴工作委员会承办的第五届年鉴编纂出版质量评比中,荣获综合三等奖。
(三)区情网站功能进一步完善和优化。加强地情网建设,对网站进行改版升级,优化栏目设置,新增了特色项目和互动项目,加快信息更新频率,链接“广东省情网共享平台”。区情网每天浏览数量达到300多人次,成为宣传推介从化历史和现状的重要阵地。新设的“从化史志网”和“从化史志微官网”于2015年6月9日上线,发布地情数据,图片资料等内容。同时,推出“从化方志”微信公众号,公众号内容和“从化史志网”信息同步更新。另一方面,随着这些网络平台的进一步拓展,地方志工作的宣传力度也不断地加强,史志资政的作用得到提升,拓宽全社会读志、用志的范畴,进一步营造了全社会共同参与开展地方志事业,分享地方志工作成果的良好氛围。
(四)地方志资源开发利用进一步拓展
加快推进2014年立项的省地方志资源开发利用项目《流溪河流域从化辖内地情资料收集开发》的有关工作。该项目是经省地方志办立项,利用航拍图片、实地调研、访谈、文献研究等方式,收集流溪河流域的百年变迁情况,更好为从化进一步保护生态环境,旅游开发等工作提供决策参考。在2015年底,经组织专家研讨分析,为更好地反映流溪河的历史变迁和现状,对原来设定的编目进行调整,进一步充实反映流溪河在百年以来在推动人民群众生产发展等方面作用的材料,计划2016年编辑出版地情书《流溪河纪实》。另外,在2015年,地方志办为区总工会、从化中学等单位的《从化工会志》、《从化中学校志》等部门志的编纂工作提供技术支持和业务指导。
(五)地方志基础资料的收集整理能力不断提高
对地方志各类基础资料的收集和整理能力,是一个地区地方志办工作能力和水平的重要衡量标准,也是做好各项地方志工作的重要基础。在2015年,区地方志办更加重视地情资料的收集、整理工作,狠下功夫,先后开展了《广东省行政区划图志》、朱小丹省长在从化的资料和图片、抗日战争第一及第二次粤北会战资料、广州十二五大事记、大事纪实、广州之最等收集、整理工作,得到了省和市等上级部门的好评。
(一)积极发掘从化红色故事,发挥党史教育基地教育作用
贯彻落实《中共广州市委关于改进新形势下党史工作的实施意见》(穗字〔2011〕10号),在吕田镇三村村白石嘴胡氏公屋(中共从北第一个党支部成立地旧址)建立从化第一个党史教育基地。2016年初,基地被评为“广州市中共党史教育基地”。
(二)组织申报党史旧址,开发宣传从化党的历史
根据《广州市中共党史旧(遗)址认定办法(试行)》的文件精神,经过对史料的整理、实地调查后,区委党史研究室报送包括:白石咀胡氏公屋(中共从北第一个党支部成立地旧址)申报广州市中共党史教育基地称号,竹庄别墅(从化县第一个党支部成立地旧址)、从化革命烈士纪念碑(安葬了解放战争中在从化牺牲的60 位革命烈士忠骸)、云台山(解放从化以及解放广州的最后一场战斗战场遗址)、广裕祠(从化太平钱岗抗日自卫队和沙溪乡人民政府成立地旧址)申报广州市中共党史旧(遗)址称号。
(三)大力推进党史资料编修工作,成效显著。
按照广州市委党史研究室的要求,先后完成《从化农村实行家庭联产承包责任制改革》、《“路”的历程和启示—从化在全国山区县(市)中率先实现村村通水泥路的目标》、《创建森林生态县(市)助力生态文明建设—从化2006年成功创建广东省森林生态县(市)》、《承办第16届亚洲运动会马术比赛》等的文稿,分批纳入到《广州市改革开放实录》编目。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途,纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维修、档案陈列展览等方面的支出。
十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
二十、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十二、, 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
二十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
二十七、伙食补助费:反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
二十八、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十九、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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