大发快三官网 档案局2014年度部门决算
目 录
第一部分 大发快三官网 档案局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、公共预算财政拨款基本支出决算表
六、政府性基金预算支出决算表
七、非税收入征缴情况表
八、行政经费支出情况统计表
九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 大发快三官网
档案局概况
一、 大发快三官网 档案局职能简述
根据《从化市党政机构改革实施意见》的通知(从发[2001]28号),“保留市档案局(与档案馆合署办公),赋予行政管理职能;区志办、党史研究室并入档案局(对外挂区志办、党史研究室牌子)。 大发快三官网 档案局(馆)为科级依照管理事业单位,赋予行政管理职能,一个机构、一套人员、四块牌子,归口区政府直接管理。
区档案局(馆)为全区档案事业主管单位,依法履行对辖区 内的机关、团体、企业、事业单位和其他组织档案工作的监督指导职能以及档案的保管利用职能。
区地方志办公室(区委党史研究室)负责本区地方史志和党史资料的编修出版工作;指导及审定全区各镇(街)、各单位、各部门编修、编纂镇(街)志、专业志、部门志以及党史与组织史料;开发利用地方史志信息资源,为社会提供服务。
二、部门决算单位构成
大发快三官网 档案局设行政单位0个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。
纳入大发快三官网 档案局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 |
| 行政单位 |
2 | 大发快三官网 档案局 | 参照公务员管理事业单位 |
3 |
| 财政补助事业单位 |
4 |
| 经费自理事业单位 |
…… |
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(与上年相比,如有户数增减变动的,请在此说明增减变动原因)
三、部门人员构成
大发快三官网 档案局总编制人数14人,其中:行政编制12人,事业编制0人、工勤编制2人;在职实有人数23人,比上年增加(减少)0人,其中行政编制0人、事业编制0人、工勤编制0人;离退休人员14人,比上年增加(减少)0人,其中离休1人、退休 13人。
另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)9人。
第二部分 2014年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,461.84 | 一、一般公共服务 | 29 | 3,300.51 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 36 | 141.46 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社市 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地市 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障 | 47 | 19.87 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国债还本付息 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合计 | 24 | 3,461.84 | 本年支出合计 | 52 | 3,461.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 |
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| 55 |
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合计 | 28 | 3,461.84 | 合计 | 56 | 3,461.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。
表二 收入决算表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:政府性基金 | 合计 | 其中: | ||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 3,461.84 | 3,461.84 |
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201 | 一般公共服务支出 | 3,300.51 | 3,300.51 |
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20126 | 档案事务 | 3,300.51 | 3,300.51 |
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2012601 | 行政运行 | 181.51 | 181.51 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 |
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2012604 | 档案馆 | 96.12 | 96.12 |
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2012699 | 其他档案事务支出 | 3,021.67 | 3,021.67 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 141.46 | 141.46 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
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20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 |
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221 | 住房保障支出 | 19.87 | 19.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 19.87 | 19.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 |
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注:本表反映部门本年度取得, 的各项收入情况。
1栏=(2+4+5+7+8+9)栏;2栏≥3栏;5栏≥6栏;9栏≥(10+11)栏。
表三 支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3,461.84 | 344.05 | 145.86 | 13.45 | 184.74 | 3,117.79 |
|
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| |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,300.51 | 182.72 | 145.86 | 13.45 | 23.40 | 3,117.79 |
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| ||
20126 | 档案事务 | 3,300.51 | 182.72 | 145.86 | 13.45 | 23.40 | 3,117.79 |
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2012601 | 行政运行 | 181.51 | 181.51 | 145.86 | 12.25 | 23.40 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 |
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2012604 | 档案馆 | 96.12 | 0.00 |
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| 96.12 |
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2012699 | 其他档案事务支出 | 3,021.67 | 0.00 |
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| 3,021.67 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 141.46 | 141.46 |
|
| 141.46 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
|
| 139.81 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
|
| 139.81 |
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20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 |
|
| 1.66 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 |
|
| 1.66 |
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221 | 住房保障支出 | 19.87 | 19.87 |
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| 19.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 19.87 | 19.87 |
|
| 19.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 |
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| 19.87 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=(2+6+7+8+9)栏;2栏≥(3+4+5
表四 公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
项目 | 2013年度决算数 | 2014年度决算数 | 2014年度决算比2013年度决算 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 554.64 | 554.64 | 204.69 | 3,461.84 | 344.05 | 3,117.79 | 2,907.21 | 524.17 | -5.89 | -1.68 | 2,913.10 | 1,423.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 394.97 | 190.27 | 204.69 | 3,300.51 | 182.71 | 3,117.79 | 2,905.54 | 735.64 | -7.55 | -3.97 | 2,913.10 | 1,423.16 | ||
20126 | 档案事务 | 394.97 | 190.27 | 204.69 | 3,300.51 | 182.71 | 3,117.79 | 2,905.54 | 735.64 | -7.55 | -3.97 | 2,913.10 | 1,423.16 | ||
2012601 | 行政运行 | 190.27 | 190.27 | 0.00 | 181.51 | 181.51 | 0.00 | -8.76 | -4.60 | -8.76 | -4.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 16.73 | 0.00 | 16.73 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -15.52 | -92.80 | 1.20 | 0.00 | -16.73 | -100.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 78.52 | 0.00 | 78.52 | 96.12 | 0.00 | 96.12 | 17.60 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 22.41 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 109.44 | 0.00 | 109.44 | 3,021.67 | 0.00 | 3,021.67 | 2,912.23 | 2,660.91 | 0.00 | 0.00 | 2,912.23 | 2,660.91 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.88 | 140.88 | 0.00 | 141.46 | 141.46 | 0.00 | 0.58 | 0.41 | 0.58 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.22 | 139.22 | 0.00 | 139.81 | 139.81 | 0.00 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.22 | 139.22 | 0.00 | 139.81 | 139.81 | 0.00 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 1.08 | 5.75 | 1.08 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 1.08 | 5.75 | 1.08 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 1.08 | 5.75 | 1.08 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏;4栏=(5+6)栏;7栏=(4-1)栏;9栏=(5-2)栏;11栏=(6-3)栏。
表五 公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 344.05 | 330.60 | 13.45 | ||
301 | - | 工资福利支出 | 145.86 | 145.86 | 0.00 |
301 | 01 | 基本工资 | 91.24 | 91.24 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 48.78 | 48.78 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 05 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |
302 | - | 商品和服务支出 | 13.45 | 0.00 | 13.45 |
302 | 01 | 办公费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
302 | 04 | 手续费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 07 | 邮电费 | 4.34 | 0.00 | 4.34 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 16 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
302 | 29 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
303 | - | 对个人和家庭的补助 | 184.74 | 184.74 | 0.00 |
303 | 01 | 离休费 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 115.62 | 115.62 | 0.00 |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 13.38 | 13.38 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
表六 政府性基金预算支出决算表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
表七 非税收入征缴情况表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
,
项 目 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 | |||
收入分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |||
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| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
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| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 三、行政事业性收费收入 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
1030419 | 档案行政事业性收费收入 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
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| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 七、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门各类非税收入的征缴情况。
1栏各行=(2+5)栏各行;2栏各行=(3+4)栏各行;5栏各行=(6+7)栏各行;各栏合计=(2+3+…+8)行各栏。
表八 行政经费支出情况统计表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,322.03 | 204.25 | 3,117.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,300.51 | 182.72 | 3,117.79 | ||
20126 | 档案事务 | 3,300.51 | 182.72 | 3,117.79 | ||
2012601 | 行政运行 | 181.51 | 181.51 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 181.51 | 181.51 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 96.12 | 0.00 | 96.12 | ||
2012604 | 档案馆 | 96.12 | 0.00 | 96.12 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 3,021.67 | 0.00 | 3,021.67 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 3,021.67 | 0.00 | 3,021.67 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=(2+3)栏。
表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
部门名称:大发快三官网 档案局 单位:万元
项目 | 合计 | “三公”经费支出 | 会议费 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 因公出国(境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | ||||||
小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2.95 | 2.91 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 1.39 | 0.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.95 | 2.91 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 1.39 | 0.04 | ||
20126 | 档案事务 | 2.95 | 2.91 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 1.39 | 0.04 | ||
2012601 | 行政运行 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.26 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 1.37 | 1.33 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.13 | 0.04 | ||
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注:本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
1栏=(2+7)栏;2栏=(3+4+5+6)栏。
第三部分 2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计3,461.84万元,支出总计3,461.84万元。与2013年相比,收、支总计各增加2,903.74万元和2,903.74元,增长520.29%和520.29%。主要原因:一是一般公共服务支出增加了2,905.54万元(其中:财政拨入新馆的建设款2,903.67万元)。
二、收入决算情况说明
本部门2014年度收入合计3,461.84万元。具体情况如下:
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:政府性基金 | 合计 | 其中: | ||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 3,461.84 | 3,461.84 |
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201 | 一般公共服务支出 | 3,300.51 | 3,300.51 |
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20126 | 档案事务 | 3,300.51 | 3,300.51 |
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2012601 | 行政运行 | 181.51 | 181.51 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 |
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2012604 | 档案馆 | 96.12 | 96.12 |
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2012699 | 其他档案事务支出 | 3,021.67 | 3,021.67 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 141.46 | 141.46 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
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20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 |
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221 | 住房保障支出 | 19.87 | 19.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 19.87 | 19.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 |
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1、财政拨款收入3,461.84万元,占本年收入合计的100%,其中:一般公共服务支出3,300.51万元,占财政拨款收入的95.34%;社会保障和就业支出141.46元,占4.09%;住房保障支出19.87万元,占0.57%。
2、事业收入0.00万元,占0%。
3、经营收入0.00万元,占0%。
4、上级补助收入0.00万元,占0%。
5、附属单位上缴收入0.00万元,占0%。
6、其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2014年度支出合计3,461.84万元,具体情况如下:
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | |||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3,461.84 | 344.05 | 145.86 | 13.45 | 184.74 | 3,117.79 |
|
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| |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,300.51 | 182.72 | 145.86 | 13.45 | 23.40 | 3,117.79 |
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| ||
20126 | 档案事务 | 3,300.51 | 182.72 | 145.86 | 13.45 | 23.40 | 3,117.79 |
|
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| ||
2012601 | 行政运行 | 181.51 | 181.51 | 145.86 | 12.25 | 23.40 |
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2012602 | 一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 |
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2012604 | 档案馆 | 96.12 | 0.00 |
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| 96.12 |
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2012699 | 其他档案事务支出 | 3,021.67 | 0.00 |
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| 3,021.67 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 141.46 | 141.46 |
|
| 141.46 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
|
| 139.81 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.81 | 139.81 |
|
| 139.81 |
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20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 |
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| 1.66 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 |
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| 1.66 |
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221 | 住房保障支出 | 19.87 | 19.87 |
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| 19.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 19.87 | 19.87 |
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| 19.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.87 | 19.87 |
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| 19.87 |
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1、基本支出344.05万元,占本年支出合计的9.94%。其中:工资福利支出145.86万元,用于14个在职职工和9个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出13.45万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用;对个人和家庭的补助支出184.74万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、医疗费(包括离退休人员)、住房公积金等费用。
2、项目支出3,117.79万元,占本年支出合计的90.06%。
3、经营支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
4、上缴上级财政支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
5、对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出合计的0%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2014年度公共预算财政拨款支出3,461.84万元,占本年支出合计的100%。与2013年相比,公共预算财政拨款支出增加2,907.20万元,增长524.16%。主要原因:一是一般公共服务增加了2,905.54万元(其中:新馆建设款2,903.67万元);二是社会保障和就业和住房保障支出增加了1.66万元。
主要用于以下方面:一般公共服务(类)3,300.51万元,占95.34%;社会保障和就业<,>141.46元,占4.09%;住房保障支出19.87元,占0.57%。
(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)181.51万元,完成年初预算的100%,主要用于于行政运行。
2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)1.20万元,完成年初预算的100%,主要用于于一般行政管理事务。
3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)96.12万元,完成年初预算的100%,主要用于档案馆。
4. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)3,021.67万元,完成年初预算的100%,主要用于其他档案事务支出。
5 . 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)139.81万元,完成年初预算的100%,主要用于行政单位离退休费用。
6 . 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.66万元,完成年初预算的100%,主要用于死亡抚恤。
7 . 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.87万元,完成年初预算的100%,主要用于住房保障支出。
五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。
本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出344.05万元,其中工资福利支出145.86万元,商品和服务支出13.45万元,对个人和家庭的补助184.74万元,其他资本性支出0.00万元,对企事业单位的补贴0.00万元,债务利息支出0.00万元,赠与0.00万元。
六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出,也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
(二)政府性基金财政拨款支出决算的具体情况
文化体育与传媒(类)文化事业建设费安排的支出(款) 其他文化事业建设费安排的支出(项)0.00万元,完成年初预算的0%。
七、非税收入征缴情况说明
本部门2014年度各类非税收入合计0.69万元,其中:政府性基金收入0.00万元,占非税收入0%;专项收入0.00万元,占0%;行政事业性收费收入0.69万元,占100%;罚没收入0.00万元,占0%;国有资本经营收入0.00万元,占0%;国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。纳入预算管理0.69万元,其中应缴未缴国库0.00万元;纳入财政专户管理0.00万元,其中未缴财政专户0.00万元。
八、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2014年度行政经费支出合计3,322.03万元,占本部门公共预算财政拨款支出的95.96%。
九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)2014年,大发快三官网 档案局共1个单位、23人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算2.91万元,比上年减少11.53万元,减少79.85%。其中:
1、因公出国(境)费决算0.00万元。因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的0%,比上年减少(增加)0.00万元,下降(增长)0%。
2014年全年使用公共预算财政拨款安排0部门及所属行政事业单位0个、因公出国(境)团组0个、0人次。开支内容包括:
派出专家开展交流活动支出0.00万元。
履行本部门职能开展境外业务工作支出0.00万元,。
境外业务培训支出0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算1.52万元(此支出不包含在其他资金支出中列支的5.02万元公务用车运行维护费)。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的52.23%,比上年减少7.94万元,下降83.93%。下降的主要原因是:厉行节约,严格控制产生费用。
开支内容包括:
公务用车购置费0万元。按照国家规定的汽车配备使用标准,对达到报废条件的0辆公务用车予以报废处置,更新购置0辆;经批准新增车辆0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,小型载客汽车0辆,大中型载客汽车0辆,其他汽车0辆。更新购置支出0万元,平均每辆0.00万元。
公务用车运行维护费1.52万元。本部门共有1个单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆(租用档案学会车辆用于指导业务工作的开展)。全年运行维护费支出1.52万元,减去公务用车租赁费0.00万元后,平均每辆0.76万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展档案业务指导、收集档案地情资料等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用(运行维护费支出标准偏高等特殊情况,需根据单位实际加以说明)。
3、公务接待费决算1.39万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用,包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等;外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的47.77%,比上年减少3.59万元,下降72.09%。下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,减少接待。
开支内容包括:
本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组0个,发生外事接待支出0.00万元。
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作50批次,350人次,发生国内公务接待支出1.39 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
(二)2014年,本部门会议费决算0.04万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少1.56万元,下降97.5%。下降的主要原因是:厉行节约,严格控制会议数量及其产生费用。
全年开支较大的会议主要有:
序号 | 会议名称 | 参会人数 | 会期 | 支出金额 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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(列出支出最大的前五项会议内容及费用明细)
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
(一)档案馆晋升国家一级档案馆。去年,区国家档案馆创建“国家一级馆”目标任务,纳入区政府年度重点工作部署。2014年11月20日,创建工作通过省档案局预审组的预审;2015年1月13日,国家档案局派出评审组到从化馆现场测评,评审组以96分的高分通过从化档案馆创建“国家一级馆”的验收,并现场授牌颁证。从化档案馆在广东省137家综合档案馆中,名列全省第17位、广州第3位通过“国家一级档案馆”等级的评定。档案馆通过创建“国家一级馆”,在完善基础业务管理、加强民生档案、重大活动和音视频档案收集工作、推进存量档案数字化、增量档案电子化等方面取得显著成效,馆库管理整洁有序,档案整理和安全保管均达到国家规范要求。
(二)档案资源基础建设进一步巩固。去年,区档案局根据国家档案局颁布的《各级各类档案馆收集档案范围的规定》(国家档案局9号令),重新修订《大发快三官网
国家档案馆收集档案范围实施细则》,改革文书档案进馆期限,从10年缩短至5年,报广州市档案局审查批准,由区政府办公室印发实施。经修订后的档案馆收集档案范围实施细则,加强对城乡居民最低生活保档案、伤残抚恤人员档案、殡葬服务业务档案、社会保险业务档案、城乡居民健康档案、农村五保供养档案、拆迁档案、就业失业登记档案、工伤鉴定档案、公积金档案等,民生类档案和重大活动档案资源的收集管理,确保与群众生活密切相关的档案,为维护人民群众切身利益及时发挥作用。去年共完成年度接收进馆档案4.05万卷(件)。至2014年底,馆藏全宗108个,其中71个到期应接收进馆全宗的档案全部接收进馆;馆藏民生档案共有17种。馆藏档案共26.23万卷、20.25万件,其中,文书档案1.8万卷、13.79万件;专门档案24.42万卷、5.34万件;照片档案157册(底片224张、照片7233张);音像档案2102盒;实物档案1551件。馆藏资料7193册。
(三)档案馆数字化建设初见成效。去年,新馆智能馆库管理平台与网络建设全面完成并通过验收。馆库局域网开发应用的智能馆库管理系统,包括有鉴定开放系统、音视频采集系统、数字化加工系统、智能大厦安防系统、自动消防控制系统、库房温湿度自动控制系统、档案利用系统、档案馆自助查询系统全部投入运行,实现对存量与增量档案的整理、统计、保管、鉴定、利用等计算机全程管理。馆藏纸质档案全文数字化按计划推进。至2014年12月31日止,馆藏26.23万卷、20.25万件档案全部建立案卷级和文件级机读目录。其中,完成纸质档案全文数字化87.18万页;完成照片、音、视频档案数字化100%,并与目录挂接,能随机查阅利用。完成从化档案地情信息网站升级改造,至2014年12月31日止,网站点击率达到109万人次,成为提供服务和档案宣传的有效平台。区政府批准立项建设的“档案馆电子文件(档案)管理中心系统”,项目总投资382万元,建设期两年,目前已完成立项工作,项目建设按计划推进。档案馆在接收纸质档案的同时,依法开展收集原生电子档案工作。至2014年10月止,共接收60个全宗单位2012-2013年的原生电子文件进馆。
(四)档案资政惠民服务水平切实提升。创新服务手段,档案服务效能进一步提高。去年,档案馆通过简化档案利用申办手续、开设网站及电话预约咨询服务、编印服务指南手册上网公开、馆内设置服务指南电子导示设备、自助检索电子设备等方式与途径,着力扩大档案服务受众面。同时,在档案馆依法开设政府公开信息查阅服务,开发应用政府公开信息自助查询系统,进一步完善查阅场所的设备设施。全年共接待到馆利用档案4524人次,电话咨询服务137人次,比上年同期分别增加39%和56%;调阅档案3518卷、935件,复印档案资料20.45万页,出具证明627份;在区政府行政审批系统网办理档案行政审批56项,全部按时办结。档案馆创建“从化市爱国主义教育基地”,首家获得区委、区政府的颁证。去年,档案馆以“走近档案”为主题,继续开展“6·9国际档案日”活动;邀请书画家到馆现场创作从化地情风貌作品;组织从化书画协会和石文化协会会员作品或藏品到馆举办展览;举办党的群众路线教育专题展览等等,全年举办档案教育专题讲座共3场、设立固定档案文化陈列展览3个、档案史料专题展览2个,档案展览免费对社会开放。档案馆通过主动开发档案资源举办内容丰富、具有地方特色、展现馆藏资源优势和地方历史风貌的专题展览,积极开展社会教育活动,吸引社会各界参与,充分拓展档案馆的社会教育功能,得到社会的广泛好评。
(五)档案安全保障体系建设进一步强化。档案馆安全制度全面完善。围绕国家局提出的档案安全要做到“人防、物防、技防”的要求,修改完善《从化市国家档案馆灾害应急预案》和档案馆安全责任制度,严格执行《广东省各类档案局(馆)档案安全问责试行办法》,局(馆)工作人员层层签订岗位责任书,组织开展消防知识学习及消防应急演练。编印《档案馆业务工作制度手册》,完善档案馆收集、保管、保密、利用、统计、鉴定、安全保卫等工作规章制度,规范工作标准;重新复核审查已开放档案,严格执行上网公布开放档案审查制度。档案保管安全措施逐步加强。对馆藏重点档案采用“文件电子标签”进出识别保护,第一批完成共194卷、1649件;档案馆被区政府定为重点消防单位、区治安联防重点单位,局(馆)及时编印《消防“户籍化”管理工作手册》,落实物管人员24小时巡查值班制度,档案馆大楼外围安保监控系统与区公安局110联网。持续开展机关档案室安全督查工作。年中,区档案局根据广州市档案局下发的《广州市档案行政许可、行政确认事项实施细则》,对15个机关档案综合管理达标单位进行了复查,对其中档案管理工作出现滑坡的3个单位发出整改通知。深入开展年度机关档案管理评估工作,对79个机关单位的档案综合管理情况,进行年度申报材料评审,评审结果,优秀占21%,合格占53%,基本合格占26%,没有不合格单位。
(六)档案宣传教育工作取得新成果。档案法规宣传教育进一步加强。国家监察部、国家人社部和国家档案局联合颁布的《档案管理违法违纪行为处分规定》,于2013年3月1日起实施,去年,区档案局通过组织区属各单位档案工作分管领导共98人参加学习,进一步提高各级领导对依法管理档案工作的认识。同时,在从化档案地情信息网站增设“档案政策法规”栏目,及时上载各级新出台的法规及规章制度,持续深化档案法规的宣传教育层面。档案业务指导取得实效。通过点、面结合方式,进一步拓展档案业务指导途径。派员指导区创卫办开展验收资料建档工作;围绕区委、区政府中心工作举办《广州市重点建设项目档案工作管理办法》宣贯学习班,组织有牵头或承办区重点项目单位的资料员共70多人参加学习;村(居)换届结束及时举办“村(居)档案业务培训班”8期,对5镇3街、218条行政村、46个社区的档案员共272人进行了全员培训;在从化档案地情信息网站开设“档案教育系统”栏目,向社会提供网上档案业务培训服务。至2014年12月31日止,网站的“档案教育系统”点击率达到995人次。开发档案文化产品取得新成绩。档案馆与区地方志办公室合编的《从化撤县设市20年大事记》(1994—2014),与区委党史研究室合编的《中国共产党从化县历史》第二卷(1949—1978),由广东人民出版社出版发行;挖掘馆藏档案编纂《习仲勋与从化》史料,进一步收集整理习仲勋同志主政广东期间,曾多次到从化开展工作调研,并支持从化试办责任田的珍贵历史资料。
(七)依法开展地方志工作进入常态化管理。全面完成2014年度地方志资料年报收集编写工作。去年全区承报单位共120个,通过验收的文字资料约150万字,图片资料800多幅。《从化年鉴》(2014)编辑出版工作提前完成。全书入编单位120个,约65万字,彩页44版,照片80多幅,首次实现当年出版发行。《从化年鉴》(2014)在广州市区级综合年鉴质量评比活动中,获编校质量奖第二名,并申报参加中国出版协会年鉴工作委员会举办的第五届全国年鉴编纂出版质量评比活动。地情资料开发宣传工作不断深入。改进从化区地情网站栏目设置,增加地方特色栏目,及时上载地情编纂成果扩大信息量。至2014年12月31日止,网站累计点击率达60万人次。申报《流溪河流域从化辖内地情资料收集开发》项目,获广东省地方志办公室批准立项。项目实施期限原则上不超过2年,成果形式主要有图书资料、数字产品、音像制品和展览。目前,项目按计划推进。
(八)深入开展党的群众路线教育实践活动取得实效。
去年,根据区委的统一部署,局(馆)党员干部参加了第二批党的群众路线教育实践活动。活动收集对局(馆)领导班子意见和建议共17条,对班子成员个人意见和建议共57条;确定领导班子专项整改工作18项、制度建设46个,班子成员个人整改问题共26个,整改措施44条,全部完成落实整改,并通过区委督导组的检查。完成局(馆)OA办公系统的开发应用,切实改进机关办事、办文制度,转变工作作风,创新服务形式,深化服务内容,“四整治”每月测评,没有接到群众不满意的评价。继续解决联系群众“一公里”问题。按照区扶贫办统一部署,完成派驻干部联系村扶贫工作任务,跟踪落实区委对江埔街锦三村各阶段的帮扶工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途,纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治市、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿市使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
……
(根据本部门实际情况补充支出功能科目解释(细化至项级))
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